TVA

Taux de TVA et outils de facturation

D'abord le contexte TVA du pays, ensuite le résultat du calculateur.

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Standard rate example

1 000,00 € + 19% VAT = 1 190,00 €

2026 Germany standard rate

Coverage

30 country VAT pages

Standard and reduced rates

Calculator set

VAT · Reverse VAT · Margin · Invoice total

Pages TVA par pays

Ouvrez la carte pays lorsque le taux et les règles de facturation comptent ensemble.

🇩🇪

Allemagne

19% TVA standard

7% reduced

1 000,00 € + 19% VAT = 1 190,00 €

🇦🇹

Autriche

20% TVA standard

10% reduced

1 000,00 € + 20% VAT = 1 200,00 €

🇫🇷

France

20% TVA standard

10% reduced

1 000,00 € + 20% VAT = 1 200,00 €

🇳🇱

Pays-Bas

21% TVA standard

9% reduced

1 000,00 € + 21% VAT = 1 210,00 €

🇧🇪

Belgique

21% TVA standard

12% reduced

1 000,00 € + 21% VAT = 1 210,00 €

🇮🇹

Italie

22% TVA standard

10% reduced

1 000,00 € + 22% VAT = 1 220,00 €

🇪🇸

Espagne

21% TVA standard

10% reduced

1 000,00 € + 21% VAT = 1 210,00 €

🇵🇱

Pologne

23% TVA standard

8% reduced

1 000 PLN + 23% VAT = 1 230 PLN

🇸🇪

Suède

25% TVA standard

12% reduced

1 000,00 SEK + 25% VAT = 1 250,00 SEK

🇳🇴

Norvège

25% TVA standard

15% reduced

1 000,00 NOK + 25% VAT = 1 250,00 NOK

🇩🇰

Danemark

25% TVA standard

Country rules apply

1 000,00 DKK + 25% VAT = 1 250,00 DKK

🇫🇮

Finlande

24% TVA standard

14% reduced

1 000,00 € + 24% VAT = 1 240,00 €

🇨🇭

Suisse

8.1% TVA standard

3.8% reduced

1 000,00 CHF + 8.1% VAT = 1 081,00 CHF

🇮🇪

Irlande

23% TVA standard

13.5% reduced

1 000,00 € + 23% VAT = 1 230,00 €

🇬🇧

Royaume-Uni

20% TVA standard

5% reduced

1 000,00 £GB + 20% VAT = 1 200,00 £GB

🇵🇹

Portugal

23% TVA standard

13% reduced

1 000,00 € + 23% VAT = 1 230,00 €

🇷🇴

Roumanie

19% TVA standard

9% reduced

1 000,00 RON + 19% VAT = 1 190,00 RON

🇨🇿

République Tchèque

21% TVA standard

15% reduced

1 000,00 CZK + 21% VAT = 1 210,00 CZK

🇭🇺

Hongrie

27% TVA standard

18% reduced

1 000 HUF + 27% VAT = 1 270 HUF

🇬🇷

Grèce

24% TVA standard

13% reduced

1 000,00 € + 24% VAT = 1 240,00 €

🇭🇷

Croatie

25% TVA standard

13% reduced

1 000,00 € + 25% VAT = 1 250,00 €

🇸🇮

Slovénie

22% TVA standard

9.5% reduced

1 000,00 € + 22% VAT = 1 220,00 €

🇸🇰

Slovaquie

20% TVA standard

10% reduced

1 000,00 € + 20% VAT = 1 200,00 €

🇧🇬

Bulgarie

20% TVA standard

9% reduced

1 000,00 BGN + 20% VAT = 1 200,00 BGN

🇪🇪

Estonie

20% TVA standard

9% reduced

1 000,00 € + 20% VAT = 1 200,00 €

🇱🇻

Lettonie

21% TVA standard

12% reduced

1 000,00 € + 21% VAT = 1 210,00 €

🇱🇹

Lituanie

21% TVA standard

9% reduced

1 000,00 € + 21% VAT = 1 210,00 €

🇷🇸

Serbie

20% TVA standard

10% reduced

1 000,00 RSD + 20% VAT = 1 200,00 RSD

🇱🇺

Luxembourg

17% TVA standard

14% reduced

1 000,00 € + 17% VAT = 1 170,00 €

🇮🇸

Islande

24% TVA standard

11% reduced

1 000 ISK + 24% VAT = 1 240 ISK

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Les bases de la TVA en Europe

Introduction claire aux taux normaux, taux réduits, règles de facture et importance du contexte pays.

Données de European Commission Taxation & Customs Union (TEDB), national VAT registries via VIES · dernière vérification 2026-04-30.

Les chiffres et dates sont des estimations de planification. Confirmez les décisions réglementées (paie, fiscalité, TVA, RH) auprès d'une source officielle ou d'un conseiller qualifié avant d'agir.

Questions fréquentes

Des réponses courtes aux questions les plus fréquentes avant d'utiliser cette page.

Que puis-je faire dans cette section ?
Cette section regroupe pages pays, outils et guides pour passer rapidement d’une vue d’ensemble à une action concrète.
Les pages sont-elles spécifiques au pays ?
Oui. Les pages de catégorie mènent vers des routes pays qui gardent le contexte local visible.
Comment comparer des pays proches ?
Utilisez les pages pays liées et les modules de pays associés pour ouvrir des marchés voisins côte à côte.
Quelle est la meilleure façon d’utiliser une page de catégorie ?
Commencez par la vue d’ensemble, ouvrez le pays voulu, puis continuez vers le calculateur ou la page annuelle correspondante.
Comment la section VAT and invoice tools est-elle organisée ?
La section VAT and invoice tools commence par une liste de pays, puis mène vers des pages par année ou par mois où vivent les données. Depuis chaque page pays, vous pouvez sauter dans le calculateur correspondant et revenir sans perdre la sélection.
Puis-je exporter des données depuis la section VAT and invoice tools ?
Les données tabulaires peuvent être copiées dans un tableur, et la plupart des navigateurs permettent d'enregistrer la page en PDF. L'export en bloc et l'accès API pour les équipes sont prévus dans la feuille de route.
Comment passer d'une page VAT and invoice tools à la vue salaire ou TVA ?
Chaque page pays inclut des liens croisés vers le calculateur salaire et la page TVA du même pays, en conservant la sélection.
Quelles années sont couvertes dans la section VAT and invoice tools ?
La couverture s'étend à l'année en cours et à plusieurs années passées et futures pour la plupart des pays. Les années en bordure peuvent afficher des données partielles si les sources officielles n'ont pas encore publié le calendrier complet.
Les pages VAT and invoice tools sont-elles traduites dans toutes les langues ?
L'interface de lecture est traduite dans toutes les langues européennes prises en charge ; les données sous-jacentes restent liées au pays et non à la langue.
Où signaler un problème sur une page VAT and invoice tools ?
Utilisez le lien Contact dans le pied de page pour signaler une erreur de données, un cas limite manquant ou une erreur de traduction. Les mises à jour sont généralement déployées dans la semaine suivant la vérification.