MwSt

MwSt-Sätze und Rechnungstools

Zuerst der Landes-MwSt-Kontext, dann die Rechnerausgabe.

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Standard rate example

1.000,00 € + 19% VAT = 1.190,00 €

2026 Germany standard rate

Coverage

30 country VAT pages

Standard and reduced rates

Calculator set

VAT · Reverse VAT · Margin · Invoice total

Landes-MwSt-Seiten

Öffnen Sie die Länderkarte, wenn Satz und Rechnungsregeln zusammen wichtig sind.

🇩🇪

Deutschland

19% Standard-MwSt

7% reduced

1.000,00 € + 19% VAT = 1.190,00 €

🇦🇹

Österreich

20% Standard-MwSt

10% reduced

1.000,00 € + 20% VAT = 1.200,00 €

🇫🇷

Frankreich

20% Standard-MwSt

10% reduced

1.000,00 € + 20% VAT = 1.200,00 €

🇳🇱

Niederlande

21% Standard-MwSt

9% reduced

1.000,00 € + 21% VAT = 1.210,00 €

🇧🇪

Belgien

21% Standard-MwSt

12% reduced

1.000,00 € + 21% VAT = 1.210,00 €

🇮🇹

Italien

22% Standard-MwSt

10% reduced

1.000,00 € + 22% VAT = 1.220,00 €

🇪🇸

Spanien

21% Standard-MwSt

10% reduced

1.000,00 € + 21% VAT = 1.210,00 €

🇵🇱

Polen

23% Standard-MwSt

8% reduced

1.000 PLN + 23% VAT = 1.230 PLN

🇸🇪

Schweden

25% Standard-MwSt

12% reduced

1.000,00 SEK + 25% VAT = 1.250,00 SEK

🇳🇴

Norwegen

25% Standard-MwSt

15% reduced

1.000,00 NOK + 25% VAT = 1.250,00 NOK

🇩🇰

Dänemark

25% Standard-MwSt

Country rules apply

1.000,00 DKK + 25% VAT = 1.250,00 DKK

🇫🇮

Finnland

24% Standard-MwSt

14% reduced

1.000,00 € + 24% VAT = 1.240,00 €

🇨🇭

Schweiz

8.1% Standard-MwSt

3.8% reduced

1.000,00 CHF + 8.1% VAT = 1.081,00 CHF

🇮🇪

Irland

23% Standard-MwSt

13.5% reduced

1.000,00 € + 23% VAT = 1.230,00 €

🇬🇧

Vereinigtes Königreich

20% Standard-MwSt

5% reduced

1.000,00 £ + 20% VAT = 1.200,00 £

🇵🇹

Portugal

23% Standard-MwSt

13% reduced

1.000,00 € + 23% VAT = 1.230,00 €

🇷🇴

Rumänien

19% Standard-MwSt

9% reduced

1.000,00 RON + 19% VAT = 1.190,00 RON

🇨🇿

Tschechische Republik

21% Standard-MwSt

15% reduced

1.000,00 CZK + 21% VAT = 1.210,00 CZK

🇭🇺

Ungarn

27% Standard-MwSt

18% reduced

1.000 HUF + 27% VAT = 1.270 HUF

🇬🇷

Griechenland

24% Standard-MwSt

13% reduced

1.000,00 € + 24% VAT = 1.240,00 €

🇭🇷

Kroatien

25% Standard-MwSt

13% reduced

1.000,00 € + 25% VAT = 1.250,00 €

🇸🇮

Slowenien

22% Standard-MwSt

9.5% reduced

1.000,00 € + 22% VAT = 1.220,00 €

🇸🇰

Slowakei

20% Standard-MwSt

10% reduced

1.000,00 € + 20% VAT = 1.200,00 €

🇧🇬

Bulgarien

20% Standard-MwSt

9% reduced

1.000,00 BGN + 20% VAT = 1.200,00 BGN

🇪🇪

Estland

20% Standard-MwSt

9% reduced

1.000,00 € + 20% VAT = 1.200,00 €

🇱🇻

Lettland

21% Standard-MwSt

12% reduced

1.000,00 € + 21% VAT = 1.210,00 €

🇱🇹

Litauen

21% Standard-MwSt

9% reduced

1.000,00 € + 21% VAT = 1.210,00 €

🇷🇸

Serbien

20% Standard-MwSt

10% reduced

1.000,00 RSD + 20% VAT = 1.200,00 RSD

🇱🇺

Luxemburg

17% Standard-MwSt

14% reduced

1.000,00 € + 17% VAT = 1.170,00 €

🇮🇸

Island

24% Standard-MwSt

11% reduced

1.000 ISK + 24% VAT = 1.240 ISK

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VAT-Grundlagen in Europa

Ein klarer Einstieg in Standardsätze, ermäßigte Sätze, Rechnungslogik und den Länderkontext bei VAT-Entscheidungen.

Daten von European Commission Taxation & Customs Union (TEDB), national VAT registries via VIES · zuletzt überprüft 2026-04-30.

Zahlen und Termine sind Planungsschätzungen. Regulierte Lohn-, Steuer-, USt- oder HR-Entscheidungen vor dem Handeln mit einer offiziellen Quelle oder einem qualifizierten Berater abgleichen.

Häufige Fragen

Kurze Antworten auf die wichtigsten Fragen, bevor Sie sich auf die Inhalte der Seite verlassen.

Was kann ich in diesem Bereich tun?
Dieser Bereich bündelt Länderseiten, Tools und Leitfäden, damit Sie schnell vom Überblick zur konkreten Aufgabe gelangen.
Sind die Seiten länderspezifisch?
Ja. Kategorieseiten führen in Länder-Routen, in denen Feiertags-, Payroll- oder VAT-Kontext sichtbar bleibt.
Wie kann ich verwandte Länder vergleichen?
Nutzen Sie die verlinkten Länderseiten und verwandten Länder-Module, um benachbarte Märkte direkt zu öffnen.
Wie nutzt man eine Kategorieseite am besten?
Starten Sie mit dem Überblick, öffnen Sie das benötigte Land und wechseln Sie dann in den passenden Rechner oder die passende Jahresseite.
Wie ist der VAT and invoice tools-Bereich aufgebaut?
Der VAT and invoice tools-Bereich beginnt mit einer Länderliste und führt dann in jahres- oder monatsspezifische Seiten, in denen die zugrunde liegenden Daten liegen. Von jeder Länderseite können Sie in den passenden Rechner springen und zurück, ohne die Länderauswahl zu verlieren.
Kann ich Daten aus dem VAT and invoice tools-Bereich exportieren?
Tabellarische Daten lassen sich in eine Tabellenkalkulation kopieren, und die meisten Browser können die Seite als PDF speichern. Bulk-Export und API-Zugriff für Teams sind in der Roadmap.
Wie wechsle ich von einer VAT and invoice tools-Seite zur Salary- oder VAT-Ansicht?
Jede Länderseite im VAT and invoice tools-Bereich enthält Cross-Links zum Salary-Rechner und zur VAT-Seite desselben Landes. Die Auswahl bleibt erhalten.
Welche Jahre werden im VAT and invoice tools-Bereich abgedeckt?
Die Abdeckung umfasst das aktuelle Jahr und mehrere vergangene und zukünftige Jahre für die meisten Länder. Randjahre zeigen manchmal partielle Daten, wenn offizielle Quellen den vollen Zeitplan noch nicht veröffentlicht haben.
Sind die VAT and invoice tools-Seiten in allen Sprachen übersetzt?
Die Leseoberfläche ist in alle unterstützten europäischen Sprachen übersetzt; die zugrunde liegenden Daten sind länder- und nicht sprachspezifisch.
Wo melde ich ein Problem mit einer VAT and invoice tools-Seite?
Nutzen Sie den Kontakt-Link im Footer, um Datenfehler, fehlende Edge-Cases oder Übersetzungsprobleme zu melden. Updates werden üblicherweise innerhalb einer Woche nach Verifizierung ausgerollt.