MwSt
MwSt-Sätze und Rechnungstools
Zuerst der Landes-MwSt-Kontext, dann die Rechnerausgabe.
Tools durchsuchenStandard rate example
1.000,00 € + 19% VAT = 1.190,00 €
2026 Germany standard rate
Coverage
30 country VAT pages
Standard and reduced rates
Calculator set
VAT · Reverse VAT · Margin · Invoice total
Landes-MwSt-Seiten
Öffnen Sie die Länderkarte, wenn Satz und Rechnungsregeln zusammen wichtig sind.
Deutschland
19% Standard-MwSt
7% reduced
1.000,00 € + 19% VAT = 1.190,00 €
Österreich
20% Standard-MwSt
10% reduced
1.000,00 € + 20% VAT = 1.200,00 €
Frankreich
20% Standard-MwSt
10% reduced
1.000,00 € + 20% VAT = 1.200,00 €
Niederlande
21% Standard-MwSt
9% reduced
1.000,00 € + 21% VAT = 1.210,00 €
Belgien
21% Standard-MwSt
12% reduced
1.000,00 € + 21% VAT = 1.210,00 €
Italien
22% Standard-MwSt
10% reduced
1.000,00 € + 22% VAT = 1.220,00 €
Spanien
21% Standard-MwSt
10% reduced
1.000,00 € + 21% VAT = 1.210,00 €
Polen
23% Standard-MwSt
8% reduced
1.000 PLN + 23% VAT = 1.230 PLN
Schweden
25% Standard-MwSt
12% reduced
1.000,00 SEK + 25% VAT = 1.250,00 SEK
Norwegen
25% Standard-MwSt
15% reduced
1.000,00 NOK + 25% VAT = 1.250,00 NOK
Dänemark
25% Standard-MwSt
Country rules apply
1.000,00 DKK + 25% VAT = 1.250,00 DKK
Finnland
24% Standard-MwSt
14% reduced
1.000,00 € + 24% VAT = 1.240,00 €
Schweiz
8.1% Standard-MwSt
3.8% reduced
1.000,00 CHF + 8.1% VAT = 1.081,00 CHF
Irland
23% Standard-MwSt
13.5% reduced
1.000,00 € + 23% VAT = 1.230,00 €
Vereinigtes Königreich
20% Standard-MwSt
5% reduced
1.000,00 £ + 20% VAT = 1.200,00 £
Portugal
23% Standard-MwSt
13% reduced
1.000,00 € + 23% VAT = 1.230,00 €
Rumänien
19% Standard-MwSt
9% reduced
1.000,00 RON + 19% VAT = 1.190,00 RON
Tschechische Republik
21% Standard-MwSt
15% reduced
1.000,00 CZK + 21% VAT = 1.210,00 CZK
Ungarn
27% Standard-MwSt
18% reduced
1.000 HUF + 27% VAT = 1.270 HUF
Griechenland
24% Standard-MwSt
13% reduced
1.000,00 € + 24% VAT = 1.240,00 €
Kroatien
25% Standard-MwSt
13% reduced
1.000,00 € + 25% VAT = 1.250,00 €
Slowenien
22% Standard-MwSt
9.5% reduced
1.000,00 € + 22% VAT = 1.220,00 €
Slowakei
20% Standard-MwSt
10% reduced
1.000,00 € + 20% VAT = 1.200,00 €
Bulgarien
20% Standard-MwSt
9% reduced
1.000,00 BGN + 20% VAT = 1.200,00 BGN
Estland
20% Standard-MwSt
9% reduced
1.000,00 € + 20% VAT = 1.200,00 €
Lettland
21% Standard-MwSt
12% reduced
1.000,00 € + 21% VAT = 1.210,00 €
Litauen
21% Standard-MwSt
9% reduced
1.000,00 € + 21% VAT = 1.210,00 €
Serbien
20% Standard-MwSt
10% reduced
1.000,00 RSD + 20% VAT = 1.200,00 RSD
Luxemburg
17% Standard-MwSt
14% reduced
1.000,00 € + 17% VAT = 1.170,00 €
Island
24% Standard-MwSt
11% reduced
1.000 ISK + 24% VAT = 1.240 ISK
Rechner-Pfade
Öffnen Sie genau die Rechnungs- oder Preisberechnung, die Sie benötigen.
MwSt hinzufügen
MwSt-Rechner
Vom Nettobetrag ausgehen und MwSt-Betrag plus Bruttosumme zurückgeben.
MwSt extrahieren
Umgekehrter MwSt-Rechner
Einen steuerinklusiven Betrag in Netto und MwSt aufteilen.
Preisgestaltung
Margenrechner
Bruttogewinn, Marge und Aufschlag nebeneinander prüfen.
Rechnungssumme
Rechnungssummenrechner
Zwischensumme, Rabatt, Versand und MwSt in einer Zahl zusammenfassen.
Empfohlener Artikel
VAT-Grundlagen in Europa
Ein klarer Einstieg in Standardsätze, ermäßigte Sätze, Rechnungslogik und den Länderkontext bei VAT-Entscheidungen.
Daten von European Commission Taxation & Customs Union (TEDB), national VAT registries via VIES · zuletzt überprüft 2026-04-30.
Zahlen und Termine sind Planungsschätzungen. Regulierte Lohn-, Steuer-, USt- oder HR-Entscheidungen vor dem Handeln mit einer offiziellen Quelle oder einem qualifizierten Berater abgleichen.
Häufige Fragen
Kurze Antworten auf die wichtigsten Fragen, bevor Sie sich auf die Inhalte der Seite verlassen.
- Was kann ich in diesem Bereich tun?
- Dieser Bereich bündelt Länderseiten, Tools und Leitfäden, damit Sie schnell vom Überblick zur konkreten Aufgabe gelangen.
- Sind die Seiten länderspezifisch?
- Ja. Kategorieseiten führen in Länder-Routen, in denen Feiertags-, Payroll- oder VAT-Kontext sichtbar bleibt.
- Wie kann ich verwandte Länder vergleichen?
- Nutzen Sie die verlinkten Länderseiten und verwandten Länder-Module, um benachbarte Märkte direkt zu öffnen.
- Wie nutzt man eine Kategorieseite am besten?
- Starten Sie mit dem Überblick, öffnen Sie das benötigte Land und wechseln Sie dann in den passenden Rechner oder die passende Jahresseite.
- Wie ist der VAT and invoice tools-Bereich aufgebaut?
- Der VAT and invoice tools-Bereich beginnt mit einer Länderliste und führt dann in jahres- oder monatsspezifische Seiten, in denen die zugrunde liegenden Daten liegen. Von jeder Länderseite können Sie in den passenden Rechner springen und zurück, ohne die Länderauswahl zu verlieren.
- Kann ich Daten aus dem VAT and invoice tools-Bereich exportieren?
- Tabellarische Daten lassen sich in eine Tabellenkalkulation kopieren, und die meisten Browser können die Seite als PDF speichern. Bulk-Export und API-Zugriff für Teams sind in der Roadmap.
- Wie wechsle ich von einer VAT and invoice tools-Seite zur Salary- oder VAT-Ansicht?
- Jede Länderseite im VAT and invoice tools-Bereich enthält Cross-Links zum Salary-Rechner und zur VAT-Seite desselben Landes. Die Auswahl bleibt erhalten.
- Welche Jahre werden im VAT and invoice tools-Bereich abgedeckt?
- Die Abdeckung umfasst das aktuelle Jahr und mehrere vergangene und zukünftige Jahre für die meisten Länder. Randjahre zeigen manchmal partielle Daten, wenn offizielle Quellen den vollen Zeitplan noch nicht veröffentlicht haben.
- Sind die VAT and invoice tools-Seiten in allen Sprachen übersetzt?
- Die Leseoberfläche ist in alle unterstützten europäischen Sprachen übersetzt; die zugrunde liegenden Daten sind länder- und nicht sprachspezifisch.
- Wo melde ich ein Problem mit einer VAT and invoice tools-Seite?
- Nutzen Sie den Kontakt-Link im Footer, um Datenfehler, fehlende Edge-Cases oder Übersetzungsprobleme zu melden. Updates werden üblicherweise innerhalb einer Woche nach Verifizierung ausgerollt.